审计监察部

6165金沙总站: 2016-07-06

  审计监察部首要承担审计监察企业各项经营办理行动,督促并协助各办理层完成工作目标与工作筹划。首要职能是:1.贯彻实行国家审计法律、法规和有关的统一财经准则,制订企业内部审计监察准则,经批准后组合实施并监督实行;

  2.参与科研制订其它有关规章准则;

  3.制订年度审计监察工作筹划、经批准后组合实施;

  4.对企业及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全实行审计监察;

  5.对企业内部控制准则的建立健全、有用性与实行情况实行审计监察;

  6.对企业及所属内部独立核算单位的财务收支筹划、投资和费用预算、信贷筹划的实行以及经济效益实行审计监察;

  7.对企业及所属内部独立核算单位的基建工程名目的概、预、算的实行、建设成本的真实性和经济效益实行审计;

  8.对企业及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有用性实行审计;

  9.审计监察企业行政领导、组合人事、采购、行销功课等方面的办理控制的合理性和有用性;

  10.监察企业办理方针、目标、筹划和规章准则的贯彻实行情况;

  11.审计监察企业各种资源的使用效率与效果情况;

  12、审计企业重要办理决策是否可行和有用。

  13.对重要或大额经济合同、协议实行审计并对合同履行情况实行监察;

  14.重要或大额财产购置、报损、报废的审计;

    15.承担对企业部门经理级(含以上办理人员)离任审计和专项审计工作;

  16.对严重违反财经纪律和企业规章准则、侵占企业资产、严重损失浪费等损害企业利益的作为实行专案审计;

  17.监督检查企业档案资料的销毁工作;

  18.参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作;

  19.办理企业领导交办的专项审计使命,配合国家审计机关和董事会审计监察室对企业所实行的审计;

  20.按期和不按期地向企业领导报告审计监察工作情况,提议健全控制和办理办法的创议;

  21.配合训练部组合实行审计监察人员的政治业务素养训练与查核行动;

  22.组合做到审计监察文件、资料、记录的保管与按期归档工作;

  23.组合做到保密工作。

    联络电话86974269

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